上海市经济和信息化委员会2021年度部门决算

上海市经济和信息化委员会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市经济和信息化委员会

2021 年度部门决算

 

 

 

第一部分 上海市经济和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市经济和信息化委员会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表

第三部分 上海市经济和信息化委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 上海市经济和信息化委员会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关工业和信息化工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析。

(二)拟订工业、生产性服务业和信息化领域的专项规划和年度计划, 并组织实施。根据国家产业政策和全市产业发展规划,拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,引导推动工业、生产性服务业和信息化领域的产业发展和结构调整,推进信息化与工业化深度融合。

(三)组织实施工业布局调整和转型升级,促进产城融合。会同有关部门规划工业、生产性服务业和信息化发展空间布局。会同有关部门拟订产业用地标准,推进产业集聚发展,合理调整布局。负责产业园区建设发展的综合协调。推进创意与设计、时尚、美丽健康等产业发展。

(四)负责统计监测分析工业、生产性服务业和信息化领域产业运行态势,会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全。负责工业、生产性服务业和信息化领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业、生产性服务业和信息化领域安全生产工作,推动相关生产经营单位健全落实安全生产责任制。负责盐业行业管理。会同有关部门做好救灾物资的生产、储备和调运工作。协同有关部门做好反垄断相关工作。

 

(五)研究提出工业、生产性服务业和信息化领域固定资产投资规模和方向建议,按照市政府批准权限,组织规划重大工业和信息化项目。按照权限核准、备案工业领域固定资产投资项目。会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作。负责市本级部门信息化项目的归口管理和专业评审,提出信息化专业领域年度预算项目安排计划。对市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见。

(六)指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,按照规定做好有关工业、生产性服务业和信息化领域科技和产业重大专项的实施工作。加强产业技术创新平台建设,推进产学研用深度融合。实施工业强基工程,加快技术创新成果转化和应用。负责工业、生产性服务业和信息化领域的品牌建设工作,按照分工管理工业、生产性服务业和信息化领域的标准化工作,配合开展工业、生产性服务业和信息化领域的质量管理工作。推动新兴产业发展,推进产融深度融合。

(七)推进工业、生产性服务业和信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。参与指导协调推进能源综合利用工作。

(八)统筹推进企业综合服务工作,建立健全服务企业工作体系和服务网络,服务各类所有制企业,协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展,推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。加强对中央在沪企业的服务工作。

(九)推进生产性服务业和服务型制造发展,促进生产性服务业与制造业融合创新。提升总集成总承包、供应链管理、产业电商等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域能级和竞争力,推进生产性服务业功能区

 

发展。

(十)统筹推进信息化以及相关产业工作,参与协调解决信息化发展中的重大问题。组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用和重要数据资源的开放共享。指导协调推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

(十一)统筹协调推进信息基础设施建设。组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通工作。

(十二)推进网络安全产业发展和网络安全产业重点项目,推动网络安全技术的研发和应用,推广安全可信的网络产品和服务。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。

(十三)指导协调推进大数据产业发展。协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展,推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。

(十四)协调推进人工智能发展工作。组织推进人工智能产业发展、重大项目和应用推广,推动人工智能与经济社会发展深度融合。

(十五)推进民用航空航天、民用船舶及海洋工程装备、民用空间信息、核电等产业发展,负责相关行业管理和应用推广,推动国家和全市有关专项、重大项目和重点平台建设。承担履行《禁止化学武器公约》有关职责。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

(十六)推进装备制造业、智能制造和工业互联网发展,推进制造业数字化、网络化、智能化发展。协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新。推进智能制造和工业互联网技术攻关、平台建设和

 

集成应用,培育系统解决方案供应商。

(十七)会同有关部门管理工业、生产性服务业和信息化领域相关产业利用外资工作。开展工业、生产性服务业和信息化领域的国内外经济合作与交流。

(十八)负责无线电管理工作,统一配置和管理无线电频谱资源,依法 监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十九)负责工业、生产性服务业和信息化领域相关行政执法和执法监督工作,依法组织查处有关违法案件。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。上海市经济和信息化委员会要贯彻落实推动互 联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的总体要求,进一步强化智 能制造、工业互联网、工业强基工程等重点领域发展,加强产业创新体系 建设,提升产业能级和核心竞争力。加强智能制造、工业互联网重大项目 和重大平台建设,促进传统制造业和重点优势产业智能化改造升级。加强 大数据产业主体培育,促进行业大数据应用发展,完善大数据产业支撑体系。加快发展新一代人工智能,统筹布局创新平台,推动人工智能与经济社会发 展深度融合。在相关重点领域统筹、整合各类优势资源,培育经济新增长 点、形成增长新动能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市经济和信息化委员会部门决算包括:上海市经济和信息化委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市经济和信息化委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

 

序号 单位名称 备注
1 上海市经济和信息化委员会(本级)  
2 中共上海市经济和信息化工作委员会  
3 上海市经济和信息化委员会老干部活动中心  
4 上海市节能中心  
5 上海航宇科普中心  
6 上海市中小企业发展服务中心  
7 上海市工商外国语学校  
8 上海市核电办公室  
9 上海商业会计学校  
10 上海市商业学校  
11 上海科技管理学校  
12 上海水产老干部活动室  
13 上海市促进中小企业发展协调办公室  
 

14

上海市投资促进服务中心(上海市中小企业

上市促进中心)

 
15 上海市无线电监测站  
 

16

上海市城市数字化转型应用促进中心(上海

市智慧城市建设促进中心)

 
17 上海市生物医药产业促进中心  

 

第二部分 上海市经济和信息化委员会 2021 年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位:万元

 

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 590159.08 一、一般公共服务支出 2306.92
二、政府性基金预算财政拨款收

 

0.00

 

二、外交支出

 

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

收入

 

0.00

 

三、国防支出

 

0.00

四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 6274.79 五、教育支出 45913.43
六、经营收入 16.93 六、科学技术支出 46101.76
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 3848.00
八、其他收入 12139.06 八、社会保障和就业支出 7614.01
    九、卫生健康支出 2863.66
    十、节能环保支出 170314.47
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 95.17
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 324825.64
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支

 

0.00

    十九、住房保障支出 4515.77
    二十、粮油物资储备支出 67.06
    二十一、国有资本经营预算支

 

0.00

    二十二、灾害防治及应急管理 2300.00

 

    支出  
    二十三、其他支出 0.00
    二十四、抗疫特别国债安排的

支出

 

0.00

本年收入合计 608589.87 本年支出合计 610765.90
使用非财政拨款结余 112.22 结余分配 1540.61
年初结转和结余 13138.54 年末结转和结余 9534.12
总计 621840.63 总计 621840.63
注:小数点保留两位

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表

单位:万元

 

项目  

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

 

功能分类科目编码

 

 

科目名称

决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数
合计 608589.87 590159.08 0.00 6274.79 16.93 0.00 12139.06
2010000 一般公共服务支出 2306.75 2256.75 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2011300 商贸事务 698.24 648.24 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2011350 事业运行 698.24 648.24 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
 

2013100

党委办公厅(室)及相关

机构事务

 

1608.51

 

1608.51

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2013101 行政运行 1038.28 1038.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 570.23 570.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050000 教育支出 43304.96 27235.30 0.00 4475.73 0.00 0.00 11593.93
2050300 职业教育 43304.96 27235.30 0.00 4475.73 0.00 0.00 11593.93
2050302 中等职业教育 43304.96 27235.30 0.00 4475.73 0.00 0.00 11593.93
2060000 科学技术支出 46261.17 46036.45 0.00 207.18 16.93 0.00 0.61
2060300 应用研究 579.00 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060303 高技术研究 579.00 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

2060400 技术研究与开发 27508.17 27508.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404 科技成果转化与扩散 27508.17 27508.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060700 科学技术普及 2090.98 1866.26 0.00 207.18 16.93 0.00 0.61
2060703 青少年科技活动 2090.98 1866.26 0.00 207.18 16.93 0.00 0.61
2060900 科技重大项目 10437.02 10437.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060901 科技重大专项 10437.02 10437.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069900 其他科学技术支出 5646.00 5646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069903 转制科研机构 5646.00 5646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070000 文化旅游体育与传媒支出 3848.00 3848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070100 文化和旅游 3848.00 3848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 3848.00 3848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080000 社会保障和就业支出 7558.66 7452.41 0.00 106.25 0.00 0.00 0.00
2080500 行政事业单位养老支出 7558.66 7452.41 0.00 106.25 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 700.80 700.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 172.13 172.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503 离退休人员管理机构 37.16 37.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

2080505

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

 

4279.46

 

4220.10

 

0.00

 

59.36

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴

费支出

 

2305.26

 

2258.37

 

0.00

 

46.89

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2080599 其他行政事业单位养老支 63.85 63.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

               
2100000 卫生健康支出 2863.65 2838.47 0.00 25.18 0.00 0.00 0.00
2101100 行政事业单位医疗 2857.05 2831.87 0.00 25.18 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 518.31 518.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2338.74 2313.56 0.00 25.18 0.00 0.00 0.00
2109900 其他卫生健康支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110000 节能环保支出 170232.57 170157.45 0.00 0.00 0.00 0.00 75.12
2111000 能源节约利用 1377.35 1302.23 0.00 0.00 0.00 0.00 75.12
2111001 能源节约利用 1377.35 1302.23 0.00 0.00 0.00 0.00 75.12
2111100 污染减排 166200.42 166200.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103 减排专项支出 166200.42 166200.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111400 能源管理事务 2654.80 2654.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111407 能源行业管理 2654.80 2654.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130000 农林水支出 95.17 95.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130100 农业农村 95.17 95.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 95.17 95.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150000 资源勘探工业信息等支出 325236.09 323383.35 0.00 1383.34 0.00 0.00 469.40
2150200 制造业 35873.00 35873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150299 其他制造业支出 35873.00 35873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150500 工业和信息产业监管 229731.02 228432.52 0.00 1279.23 0.00 0.00 19.27

 

2150502 一般行政管理事务 882.02 882.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150508 无线电及信息通信监管 4450.93 4439.12 0.00 10.28 0.00 0.00 1.53
2150517 产业发展 224398.07 223111.38 0.00 1268.95 0.00 0.00 17.74
 

2150800

支持中小企业发展和管理

支出

 

59414.34

 

58860.10

 

0.00

 

104.11

 

0.00

 

0.00

 

450.13

2150805 中小企业发展专项 54014.70 54014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

2150899

其他支持中小企业发展和

管理支出

 

5399.64

 

4845.40

 

0.00

 

104.11

 

0.00

 

0.00

 

450.13

 

2159900

其他资源勘探工业信息等

支出

 

217.73

 

217.73

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2159904 技术改造支出 41.40 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

2159999

其他资源勘探工业信息等

支出

 

176.33

 

176.33

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2210000 住房保障支出 4515.76 4488.65 0.00 27.12 0.00 0.00 0.00
2210200 住房改革支出 4515.76 4488.65 0.00 27.12 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2471.32 2444.21 0.00 27.12 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2044.44 2044.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220000 粮油物资储备支出 67.06 67.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220400 粮油储备 67.06 67.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220499 其他粮油储备支出 67.06 67.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240000 灾害防治及应急管理支出 2300.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

支出决算表

单位:万元

 

2240600 自然灾害防治 2300.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240699 其他自然灾害防治支出 2300.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目  

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码  

 

科目名称

决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数
合计 610765.90 56302.04 554455.69 0.00 8.17 0.00
2010000 一般公共服务支出 2306.93 1613.60 693.32 0.00 0.00 0.00
2011300 商贸事务 698.42 586.96 111.46 0.00 0.00 0.00
2011350 事业运行 698.42 586.96 111.46 0.00 0.00 0.00
 

2013100

党委办公厅(室)及相关机构事

 

1608.51

 

1026.64

 

581.86

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2013101 行政运行 1038.28 1026.64 11.63 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 570.23 0.00 570.23 0.00 0.00 0.00
2050000 教育支出 45913.43 25189.81 20723.62 0.00 0.00 0.00
2050300 职业教育 45913.43 25189.81 20723.62 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 45913.43 25189.81 20723.62 0.00 0.00 0.00
2060000 科学技术支出 46101.76 1532.89 44560.70 0.00 8.17 0.00
2060300 应用研究 579.00 0.00 579.00 0.00 0.00 0.00
2060303 高技术研究 579.00 0.00 579.00 0.00 0.00 0.00

 

2060400 技术研究与开发 27508.17 0.00 27508.17 0.00 0.00 0.00
2060404 科技成果转化与扩散 27508.17 0.00 27508.17 0.00 0.00 0.00
2060700 科学技术普及 1931.57 1532.89 390.51 0.00 8.17 0.00
2060703 青少年科技活动 1931.57 1532.89 390.51 0.00 8.17 0.00
2060900 科技重大项目 10437.02 0.00 10437.02 0.00 0.00 0.00
2060901 科技重大专项 10437.02 0.00 10437.02 0.00 0.00 0.00
2069900 其他科学技术支出 5646.00 0.00 5646.00 0.00 0.00 0.00
2069903 转制科研机构 5646.00 0.00 5646.00 0.00 0.00 0.00
2070000 文化旅游体育与传媒支出 3848.00 0.00 3848.00 0.00 0.00 0.00
2070100 文化和旅游 3848.00 0.00 3848.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 3848.00 0.00 3848.00 0.00 0.00 0.00
2080000 社会保障和就业支出 7614.01 7022.75 591.26 0.00 0.00 0.00
2080500 行政事业单位养老支出 7614.01 7022.75 591.26 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 700.80 288.20 412.60 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 172.13 149.83 22.30 0.00 0.00 0.00
2080503 离退休人员管理机构 91.45 0.00 91.45 0.00 0.00 0.00
 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

 

4279.46

 

4279.46

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2305.26 2305.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 64.91 0.00 64.91 0.00 0.00 0.00
2100000 卫生健康支出 2863.65 2857.05 6.60 0.00 0.00 0.00

 

2101100 行政事业单位医疗 2857.05 2857.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 518.31 518.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2338.74 2338.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2109900 其他卫生健康支出 6.60 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 6.60 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00
2110000 节能环保支出 170314.47 870.33 169444.14 0.00 0.00 0.00
2111000 能源节约利用 1459.25 870.33 588.92 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 1459.25 870.33 588.92 0.00 0.00 0.00
2111100 污染减排 166200.42 0.00 166200.42 0.00 0.00 0.00
2111103 减排专项支出 166200.42 0.00 166200.42 0.00 0.00 0.00
2111400 能源管理事务 2654.80 0.00 2654.80 0.00 0.00 0.00
2111407 能源行业管理 2654.80 0.00 2654.80 0.00 0.00 0.00
2130000 农林水支出 95.17 89.06 6.12 0.00 0.00 0.00
2130100 农业农村 95.17 89.06 6.12 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 95.17 89.06 6.12 0.00 0.00 0.00
2150000 资源勘探工业信息等支出 324825.64 12610.78 312214.87 0.00 0.00 0.00
2150200 制造业 35873.00 0.00 35873.00 0.00 0.00 0.00
2150299 其他制造业支出 35873.00 0.00 35873.00 0.00 0.00 0.00
2150500 工业和信息产业监管 229815.11 9366.08 220449.04 0.00 0.00 0.00
2150502 一般行政管理事务 882.02 557.84 324.19 0.00 0.00 0.00
2150508 无线电及信息通信监管 4470.62 1184.68 3285.94 0.00 0.00 0.00

 

2150517 产业发展 224462.47 7623.56 216838.91 0.00 0.00 0.00
2150800 支持中小企业发展和管理支出 58919.80 3244.70 55675.10 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 54014.70 0.00 54014.70 0.00 0.00 0.00
 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支

 

4905.11

 

3244.70

 

1660.40

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2159900 其他资源勘探工业信息等支出 217.73 0.00 217.73 0.00 0.00 0.00
2159904 技术改造支出 41.40 0.00 41.40 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 176.33 0.00 176.33 0.00 0.00 0.00
2210000 住房保障支出 4515.76 4515.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2210200 住房改革支出 4515.76 4515.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2471.32 2471.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2044.44 2044.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2220000 粮油物资储备支出 67.06 0.00 67.06 0.00 0.00 0.00
2220400 粮油储备 67.06 0.00 67.06 0.00 0.00 0.00
2220499 其他粮油储备支出 67.06 0.00 67.06 0.00 0.00 0.00
2240000 灾害防治及应急管理支出 2300.00 0.00 2300.00 0.00 0.00 0.00
2240600 自然灾害防治 2300.00 0.00 2300.00 0.00 0.00 0.00
2240699 其他自然灾害防治支出 2300.00 0.00 2300.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

收入决算数 支出决算数
 

项目

 

决算数

 

项目

 

合计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营预

算财政拨款

一、一般公共预算财政拨

 

590159.08

 

一、一般公共服务支出

 

2256.75

 

2256.75

 

0.00

 

0.00

二、政府性基金预算财政

拨款

 

0.00

 

二、外交支出

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

三、国有资本经营预算财

政拨款

 

0.00

 

三、国防支出

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 27235.30 27235.30 0.00 0.00
    六、科学技术支出 46036.45 46036.45 0.00 0.00
    七、文化旅游体育与传媒支出 3848.00 3848.00 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 7453.47 7453.47 0.00 0.00
    九、卫生健康支出 2838.47 2838.47 0.00 0.00
    十、节能环保支出 170157.45 170157.45 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 95.17 95.17 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00

 

    十四、资源勘探工业信息等支

 

323386.58

 

323386.58

 

0.00

 

0.00

    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

    十九、住房保障支出 4488.65 4488.65 0.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出 67.06 67.06 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营预算支

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

    二十二、灾害防治及应急管理

支出

 

2300.00

 

2300.00

 

0.00

 

0.00

    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十四、抗疫特别国债安排的

支出

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

本年收入合计 590159.08 本年支出合计 590163.37 590163.37 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 122.91 年末财政拨款结转和结余 118.62 118.62 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨

 

122.91

         
二、政府性基金预算财政

拨款

 

0.00

         

 

三、国有资本经营预算财

政拨款

 

0.00

         
总计 590281.99 总计 590281.99 590281.99 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科

目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

2010000 一般公共服务支出 2256.75 1613.60 643.14
2011300 商贸事务 648.24 586.96 61.28
2011350 事业运行 648.24 586.96 61.28
 

2013100

党委办公厅(室)及相关机构事

 

1608.51

 

1026.64

 

581.86

2013101 行政运行 1038.28 1026.64 11.63
2013105 专项业务 570.23 0.00 570.23
2050000 教育支出 27235.30 22958.45 4276.85
2050300 职业教育 27235.30 22958.45 4276.85
2050302 中等职业教育 27235.30 22958.45 4276.85
2060000 科学技术支出 46036.45 1514.92 44521.53
2060300 应用研究 579.00 0.00 579.00
2060303 高技术研究 579.00 0.00 579.00
2060400 技术研究与开发 27508.17 0.00 27508.17
2060404 科技成果转化与扩散 27508.17 0.00 27508.17
2060700 科学技术普及 1866.26 1514.92 351.34
2060703 青少年科技活动 1866.26 1514.92 351.34
2060900 科技重大项目 10437.02 0.00 10437.02
2060901 科技重大专项 10437.02 0.00 10437.02
2069900 其他科学技术支出 5646.00 0.00 5646.00
2069903 转制科研机构 5646.00 0.00 5646.00
2070000 文化旅游体育与传媒支出 3848.00 0.00 3848.00
2070100 文化和旅游 3848.00 0.00 3848.00
2070199 其他文化和旅游支出 3848.00 0.00 3848.00
2080000 社会保障和就业支出 7453.47 6916.50 536.97

 

2080500 行政事业单位养老支出 7453.47 6916.50 536.97
2080501 行政单位离退休 700.80 288.20 412.60
2080502 事业单位离退休 172.13 149.83 22.30
2080503 离退休人员管理机构 37.16 0.00 37.16
 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

 

4220.10

 

4220.10

 

0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2258.37 2258.37 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 64.91 0.00 64.91
2100000 卫生健康支出 2838.47 2831.87 6.60
2101100 行政事业单位医疗 2831.87 2831.87 0.00
2101101 行政单位医疗 518.31 518.31 0.00
2101102 事业单位医疗 2313.56 2313.56 0.00
2109900 其他卫生健康支出 6.60 0.00 6.60
2109999 其他卫生健康支出 6.60 0.00 6.60
2110000 节能环保支出 170157.45 870.33 169287.12
2111000 能源节约利用 1302.23 870.33 431.90
2111001 能源节约利用 1302.23 870.33 431.90
2111100 污染减排 166200.42 0.00 166200.42
2111103 减排专项支出 166200.42 0.00 166200.42
2111400 能源管理事务 2654.80 0.00 2654.80
2111407 能源行业管理 2654.80 0.00 2654.80
2130000 农林水支出 95.17 89.06 6.12
2130100 农业农村 95.17 89.06 6.12
2130199 其他农业农村支出 95.17 89.06 6.12
2150000 资源勘探工业信息等支出 323386.57 12509.96 310876.62
2150200 制造业 35873.00 0.00 35873.00
2150299 其他制造业支出 35873.00 0.00 35873.00
2150500 工业和信息产业监管 228435.74 9324.96 219110.79
2150502 一般行政管理事务 882.02 557.84 324.19
2150508 无线电及信息通信监管 4442.34 1184.58 3257.76
2150517 产业发展 223111.38 7582.54 215528.84

 

2150800 支持中小企业发展和管理支出 58860.10 3185.00 55675.10
2150805 中小企业发展专项 54014.70 0.00 54014.70
 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支

 

4845.40

 

3185.00

 

1660.40

2159900 其他资源勘探工业信息等支出 217.73 0.00 217.73
2159904 技术改造支出 41.40 0.00 41.40
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 176.33 0.00 176.33
2210000 住房保障支出 4488.65 4488.65 0.00
2210200 住房改革支出 4488.65 4488.65 0.00
2210201 住房公积金 2444.21 2444.21 0.00
2210203 购房补贴 2044.44 2044.44 0.00
2220000 粮油物资储备支出 67.06 0.00 67.06
2220400 粮油储备 67.06 0.00 67.06
2220499 其他粮油储备支出 67.06 0.00 67.06
2240000 灾害防治及应急管理支出 2300.00 0.00 2300.00
2240600 自然灾害防治 2300.00 0.00 2300.00
2240699 其他自然灾害防治支出 2300.00 0.00 2300.00
合计 590163.37 53793.36 536370.01
注:小数点保留两位

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

经济分

类科目编码

 

 

科目名称

 

 

决算数

经济分

类科目编码

 

 

科目名称

 

 

决算数

301   工资福利支出 46872.85 302   商品和服务支出 6305.18
301 01 基本工资 6379.13 302 01 办公费 729.41
301 02 津贴补贴 7723.97 302 02 印刷费 45.42
301 03 奖金 340.14 302 03 咨询费 81.03
301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 2.23
301 07 绩效工资 19477.11 302 05 水费 95.96
 

301

 

08

机关事业单位基本养老保

险缴费

 

4220.10

 

302

 

06

 

电费

 

660.85

301 09 职业年金缴费 2258.37 302 07 邮电费 189.34
301 10 职工基本医疗保险缴费 2741.43 302 08 取暖费 0.00
301 11 公务员医疗补助缴费 90.45 302 09 物业管理费 718.36
301 12 其他社会保障缴费 251.99 302 11 差旅费 273.50
301 13 住房公积金 2489.29 302 12 因公出国(境)费用 0.00
301 14 医疗费 0.00 302 13 维修(护)费 469.30
301 99 其他工资福利支出 900.87 302 14 租赁费 827.74
303   对个人和家庭的补助 441.04 302 15 会议费 61.60
303 01 离休费 403.88 302 16 培训费 14.05
303 02 退休费 34.97 302 17 公务接待费 24.59
303 03 退职(役)费 0.00 302 18 专用材料费 18.54
303 04 抚恤金 0.00 302 24 被装购置费 0.00
303 05 生活补助 0.13 302 25 专用燃料费 0.00
303 06 救济费 0.00 302 26 劳务费 80.43
303 07 医疗费补助 1.88 302 27 委托业务费 106.96
303 08 助学金 0.07 302 28 工会经费 600.99
303 09 奖励金 0.00 302 29 福利费 650.87

 

303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 31 公务用车运行维护费 99.33
303 11 代缴社会保险费 0.00 302 39 其他交通费用 357.71
303 99 其他对个人和家庭的补助 0.13 302 40 税金及附加费用 0.00
        302 99 其他商品和服务支出 196.98
        310   资本性支出 174.29
        310 01 房屋建筑物购建 0.00
        310 02 办公设备购置 103.90
        310 03 专用设备购置 37.11
        310 07 信息网络及软件购置更新 0.00
        310 13 公务用车购置 25.00
        310 19 其他交通工具购置 0.00
        310 21 文物和陈列品购置 0.00
        310 22 无形资产购置 0.00
        310 99 其他资本性支出 8.28
人员经费合计 47313.89 公用经费合计 6479.47
注:小数点保留两位。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费
 

 

合计

 

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费  

 

公务接待费

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数
587.05 148.91 339.72 0.00 182.83 124.32 25.00 25.00 157.83 99.33 64.50 24.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

功能分类科

目编码

 

科目名称

 

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

 

年末结转和结余

小计 基本支出 项目支出
合计           0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市经济和信息化委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

项目  

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

功能分类科目编码  

科目名称

合计        

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市经济和信息化委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

 

资产负债情况表

单位:万元

 

 

 

 

一、资产合计

数量 价值
年初数 年末数 年初数 年末数
—— —— 124203.41 118194.03
(一)流动资产 —— —— 36274.39 29938.60
(二)固定资产 —— —— 164583.88 180040.48
其中:1.房屋(平方米) 222258.36 229854.23 64816.08 71140.69
2.通用设备(台/套/辆) 41264 43218 87346.25 93652.30
其中:(1)车辆(辆) 39 32 1265.55 1085.18
一般公务用车        
执法执勤用车        
特种专业技术用车        
其他用车 39 32 1265.55 1085.18
(2)单价 50 万元以上通用设备(不含车

辆)

 

246

 

260

 

32312.92

 

33619.63

3.专用设备(台/套) 3597 3699 4674.27 7083.11
其中:单价 100 万元以上专用设备 3 4 740.1 2866.60
4.其他固定资产 —— —— 7747.28 8164.38
减:累计折旧及减值准备 —— —— 86136.15 97383.71
(三)长期股权投资 —— —— 242 138
(四)长期债券投资 —— —— 0 0
(五)在建工程 —— —— 6110.25 1965.4
(六)无形资产 —— —— 6358.02 7744.94
减:累计摊销 —— —— 3555.88 4544.14
(七)其他资产 —— —— 326.90 294.47
二、负债合计 —— —— 6778.29 6682.85
三、净资产合计 —— —— 117425.12 111511.19

 

第三部分上海市经济和信息化委员会 2021 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市经济和信息化委员会 2021 年度收入支出总计 621,840.63 万元。

与 2020 年度相比,收入支出总计减少 34,418.92 万元,下降 5.5%。主要

原因:一是 2021 年度部门预算专项资金较 2020 年度减少 24,010.14 万元;

二是中央专项、市级非部门预算专项资金等比 2020 年减少 4,040.80 万元;

三是部门年初结转和结余减少 7,002.30 万元;四是部门其他收入减少

4,812.03 万元;五是基本支出增加 3,707.43 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 608,589.87 万元,其中:财政拨款收入 590,159.08 万元,占 96.98%;事业收入 6,274.79 万元,占 1.03%;经营收入 16.93 万元,占 0.003%;其他收入 12,139.06 万元,占 1.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 610,765.90 万元,其中:基本支出 56,302.04 万元,占

9.22%;项目支出 554,455.69 万元,占 90.78%;经营支出 8.17 万元,占

0.001%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市经济和信息化委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计

590,281.99 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收入支出总计减少

23,381.91 万元,下降 3.81%。主要原因:一是 2021 年度部门预算专项资

金较 2020 年度减少 24,010.14 万元;二是中央专项、市级非部门预算专

项资金等比 2020 年减少 4,040.80 万元;三是基本支出增加 3,707.43 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 590,163.37 万元,占本年支出合计的

96.63%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 23,373.66

万元,下降 3.81%。主要原因:一是 2021 年度部门预算专项资金较 2020

年度减少 24,010.14 万元;二是中央专项、市级非部门预算专项资金等比

2020 年减少 4,040.80 万元;三是基本支出增加 3,707.43 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 590,163.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出( 类) 2,256.75 万元, 占 0.38% ; 教育支出( 类)

27,235.30 万元,占 4.62%;科学技术支出(类) 46,036.45 万元,占

7.80%;文化旅游体育与传媒支出(类)3,848 万元,占 0.65%;社会保障和就业支出( 类) 7,453.47 万元, 占 1.26% ; 卫生健康支出( 类)

2,838.47 万元,占 0.48%;节能环保支出(类)170,157.45 万元,占

28.83%;农林水支出(类)95.17 万元,占 0.02%;资源勘探工业信息等支出(类)323,386.58 万元,占 54.80%;住房保障支出(类)4,488.65 万元,占 0.76%;粮油物资储备支出(类)67.06 万元,占 0.01%;灾害防治及应急管理支出(类)2,300 万元,占 0.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303,406.51 万元,支出决算为

590,163.37 万元,完成年初预算的 194.51%。决算数大于预算数的主要原

因:一是中央专项和部门预算外市级专项共计 264,120.64 万元在决算时

纳入市经济信息化委本级;二是追加部门预算内专项资金 22,220 万元。其中:

 

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要用于:主要用于市核电办的基本支出和部分项目支出。年初预算为 574.73

万元,支出决算为 648.24 万元。决算数大于预算数的主要原因:按实际需要安排支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。主要用于市经济信息化党委的基本支出和经常项目支出 等。年初预算为 1,447.53 万元,支出决算为 1,038.28 万元。决算数小于 预算数的主要原因:年中市经济信息化党委与市经济信息化委财务合并,合并后发生的人员经费、公用经费按照市经济信息化委功能科目进行核算。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务( 项)。主要用于市经济信息化党委项目支出。年初预算为

700.52 万元,支出决算为 570.23 万元,决算数小于预算数的主要原因是年中市经济信息化党委与市经济信息化委财务合并,合并后发生的项目支出按照市经济信息化委功能科目进行核算。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。主要用于 4

家中等职业学校基本支出及各类教育等项目支出。年初预算为 27,062.61

万元,支出决算为 27,235.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央拨款等非部门预算在决算时纳入各中职校。

5、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。主要用于中央专项科研项目支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 579 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央专项项目经费在决算时纳入市经济信息化委本级。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散

( 项)。主要用于市经济信息化委专项资金的项目支出。年初预算为

 

22,717 万元,支出决算为 27,508.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是非部门市级专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。 主要用于航宇科普中心基本支出和项目支出。年初预算为 1,856.41 万元,

支出决算为 1,866.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是按实际需要安排人员类支出。

8、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要用于国家专项地方配套资金项目支出。年初预算为 0 万元,支出决算为

10,437.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是国家专项地方配套资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)。主要用于原隶属国家部委的有关科研单位转制补贴。年初预算为 5,646 万

元,支出决算为 5,646 万元。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅 游支出(项)。主要用于市经济信息化委部门预算内专项资金的项目支出。年初预算为 3,848 万元,支出决算为 3,848 万元。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于行政机关离退休人员各类支出。年初预算为

782.61 万元,支出决算为 700.80 万元,决算数小于预算数的主要原因是抚恤金据实安排支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休( 项)。主要用于事业单位离退休人员类支出。年初预算为

180.52 万元,支出决算为 172.13 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

 

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。主要用于市经济和信息化委员会老干部活动中心项目支出。年初预算为 74.35 万元,支出决算为 37.16 万元,决算数小于预

算数的主要原因是 2021 年年中受疫情影响,老干部活动暂停,后续中心场所维修,相关活动支出减少。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 4,432.03 万元,支出决算为 4,220.10 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于部门在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 2,218.49 万元,支出决算为 2,258.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是据实安排支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 60.27 万元,支出决算为 64.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是据实安排支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支 出。年初预算为 569.61 万元,支出决算为 518.31 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支

 

出。年初预算为 2,370.48 万元,支出决算为 2,313.56 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

19、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出

(项)。主要用于其他医疗卫生方面支出。年初预算为 7.2 万元,支出决

算为    6.6    万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。 20、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主

要用于市节能中心基本支出和项目支出。年初预算为 1,309.19 万元,支

出决算为 1,302.23 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。21、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。主要用

于中央专项和和市级非部门预算专项资金支出。年初预算为 0 万元,支出

决算为 166,200.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央专项和市级非部门预算专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

22、节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)。主要用于迎峰度冬能源保障专项经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为

2,654.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是市级非部门预算专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

23、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于水产老干部活动室基本支出和项目支出。年初预算为 95.96 万元,支

出决算为 95.17 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

24、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出

(项)。主要用于中央专项支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 35,873 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

 

25、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。主要用于市经济信息化委员会部分项目支出、市经济和信息化委员会老干部活动中心和城市数字化转型应用促进中心基本支出等。年初预算为 633.65 万元,支出决算为 882.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是据实安排支出。

26、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线 电及信息通信监管(项)。主要用于市无线电监测站基本支出和项目支出。年初预算为 1,640.91 万元,支出决算为 4,442.34 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央无线电频占费专项资金纳入部门决算。

27、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业 发展(项)。主要用于部门预算内专项资金、市经济信息化委基本支出、 项目支出等。年初预算为 205,880.92 万元,支出决算为 223,111.38 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市经济信息化委部门预算内专项资金预算 追加。

28、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出

(款)中小企业发展专项(项)。主要用于中小企业发展专项项目支出。年初预算为 10,000 万元,支出决算为 54,014.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是国家中小企业发展专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

29、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出

(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要用于市中小企业办、中小企业发展服务中心、市投资促进服务中心的基本支出和项目支出。年 初预算为 4,726.20 万元,支出决算为 4,845.40 万元,决算数大于预算数

的主要原因是 2020 年政采延期项目纳入当年决算。

 

30、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出

(款)技术改造支出(项)。主要用于 2020 年政府采购项目延期支付。年

初预算为 0 万元,支出决算为 41.40 万元,决算数大于预算数的主要原因

是 2020 年政采延期项目纳入当年决算。

31、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出

(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。主要用于市核电办项目支出。年初预算为 183.52 万元,支出决算为 176.33 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为

2,804.09 万元,支出决算为 2,444.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是据实安排支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用 于住房改革支出。年初预算为 1,506.65 万元,支出决算为 2,044.44 万元, 决算数大于预算数的主要原因是据实安排支出。

36、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。主要用于在校学生副食品价格补贴。年初预算为 47.47 万元,支出决算为

67.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是据实安排支出。

37、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。主要用于中央专项资金支出。年初预算为 0 万元,支

出决算为 2,300 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

一般公共预算财政拨款基本支出 53,793.36 万元。其中:人员经费

47,313.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 6,479.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 587.05 万元,支出决算为

148.91 万元,完成预算的 25.37%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 124.32 万元,完成预算的 68.0%;公务接待费支出决算为 24.59 万元,完成预算的 38.12%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 部门严格执行中央对“三公”经费支出的有关规定,厉行节约、严控相关支出。同时受疫情影响,未发生因公出国(境)费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 7.39 万元,增长 5.22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 1.09 万元,下降

100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.85 万元,增长 8.60%; 公务接待费支出决算减少 1.37 万元,下降 5.28%。因公出国(境)费支出

 

减少的主要原因是受疫情影响,未发生因公出国(境)费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是据实安排公务用车运行维护费使用。公务接待费支出减少的主要原因是部门严格执行中央对“三公”经费支出的有关规定,厉行节约、严控相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 124.32 万元,占

83.49%;公务接待费支出决算 24.59 万元,占 16.51%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组

0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 124.32 万元。其中:

公务用车购置支出为 25.00 万元。主要用于市工商外国语学校购置公

务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 99.33 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2021 年,上海市经济和信息化委员会所属各 预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费支出 24.59 万元。其中:

国内公务接待支出 24.59 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于国内公务接待 618 批次、3,561 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

上海市经济和信息化委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市经济和信息化委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本部门建立了如下预算绩效管理制度:《专项资金项目验收管理办法》、

《专项资金项目验收审计管理办法》,建立了事前评估、事中跟踪、事后评价的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2021 年度项目 82 个,涉及预算金额 250,270.2 万元;绩效跟踪评价的

2021 年度项目 81 个,涉及预算金额 250,241 万元;绩效自评的 2021 年度

项目 81 个,涉及预算金额 250,230.4 万元,平均得分 96 分(其中,绩效

评级为“优”的项目 75 个;绩效评级为“良”的项目 6 个;绩效评级为

“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共

发现问题 7 个,已经完成整改的 7 个,正在整改的 0 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1655.26 万元,比 2020 年度增加 36.22 万元,增长

2.24%。主要原因是按实际需要安排支出。

(二)政府采购支出情况

上海市经济和信息化委员会 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)

为 22027.60 万元,其中:货物采购金额 1868.82 万元、工程采购金额

2670.13 万元、服务采购金额 17488.65 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17001.12

万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3194.01 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金

 

额 15077.71 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供

应商中标或成交的,采购金额 3072.71 万元;在其他政府采购项目中,由

中小企业供应商中标或成交的,采购金额 5102.75 万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市经济和信息化委员会部门使用的一般

公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 17 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市经济和信息化委员会部门使用的房屋

中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 10,963.12 平方米。

 

第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:中职校学费收入、科普中心门票收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:所属单位收到非本级财政部门取的项目补助收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映

 

单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

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作者: 上海市政策

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